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(县审计局)
镇康县审计局2026年审计项目计划
日期:2026-04-17 15:02 来源:县审计局 浏览:75次 字体:【

2026年县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,根据中央、省、市经济工作会议精神,全国、全省、全市审计工作会议精神以及县委、县政府中心工作任务,扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育,落实好走好“一条路”、移除“两座山”、划好“三条船”、挑好“四副重担”的工作部署,立足经济监督定位,聚焦主责主业,做实研究型审计,以更加积极的审计监督推动镇康经济社会高质量跨越式发展,确保“十五五”开好局、起好步。

一、审计项目安排

(一)围绕推动宏观政策更加积极有为、增强政策前瞻性协同性开展审计

1.镇康县2025年度县本级预算执行及决算草案编制情况审计

【目标和重点】以推进零基预算改革,优化财政资源配置,提升财政资金使用效益为目标,聚焦财政预算编制、分配、执行和绩效管理环节,重点关注积极财政政策落实情况、财政预算管理改革情况、过紧日子要求贯彻落实、地方债务风险防范化解、非税收入管理情况。以及重大政策和决策部署贯彻落实财力保障、财政预算管理改革、统计造假等情况。

【组织方式】经责办牵头,组织本股室与农业与社会保障审计股对县财政局开展审计。

【审计时间】2026年4月上旬开始实施审计,6月5日结束现场审计,6月15日前出具审计报告。

2.县级部门2025年预算执行和其他财政收支情况审计

【目标和重点】以强化预算约束,严肃财经纪律,加强全口径预算管理,促进财政资金提质增效为目标,重点关注部门预算管理、“三公”经费、会议费和培训费管理、单位资金统筹、国有资产管理、存量资金资产盘活、非税收入管理、预算绩效管理、党政机关坚持过紧日子、违规建设楼堂馆所和奢华装修、统计造假等情况。

【组织方式】行政事业审计科牵头,组织本股室、法规股实施。其中:行政事业科对县融媒体中心开展审计,法规股对县市场监督管理局开展审计。

【审计时间】县融媒体中心,2026年4月开始实施审计,6月10日结束现场审计,6月20日前出具审计报告;县市场监督管理局,2026年3月下旬开始实施审计,5月31日结束现场审计,6月10日前出具审计报告。

(二)围绕守牢安全底线,有效防范化解重点领域风险开展审计

1.镇康县第一中学高中部学生宿舍楼及学生食堂餐厅建设项目跟踪审计

【目标和重点】以保障建设项目严格执行建设程序,资金使用合规合法,真实反映竣工项目财务状况为目标,重点关注履行建设程序、招标投标、工程质量管理、建设资金管理使用、征地拆迁、统计造假等情况。

【组织方式】投资审计中心牵头,组织本股室、固定资产投资审计股共同实施。

【审计时间】2026年4下旬开始实施审计,6月结束现场审计,6月10日前出具审计报告。

2.2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目竣工决算审计

【目标和重点】以保障建设项目严格执行建设程序,资金使用合规合法,真实反映竣工项目财务状况为目标,重点关注履行建设程序、招标投标、工程质量管理、建设资金管理使用、竣工财务决算、征地拆迁、统计造假等情况。

【组织方式】固定资产投资审计股牵头,组织本股室、投资审计中心共同实施。

【审计时间】2026年3月下旬开始实施审计,5月结束现场审计,5月25日前出具审计报告。

3.县纪委监委办公用房修缮建设竣工决算审计

【目标和重点】以保障建设项目严格执行建设程序,资金使用合规合法,真实反映竣工项目财务状况为目标,重点关注履行建设程序、招标投标、工程质量管理、建设资金管理使用、竣工财务决算、征地拆迁、统计造假等情况。

【组织方式】固定资产投资审计股牵头,组织本股室、投资审计中心共同实施。

【审计时间】2026年6下旬开始实施审计,8月结束现场审计,8月10日前出具审计报告。

4.县住房和城乡建设局住宅维修资金专项审计调查

【目标和重点】摸清住宅专项维修资金归集、管理、使用总体情况,揭示资金收缴不及时、管理不规范、使用不合规、监管不到位等问题,推动健全制度、规范流程、防范风险,保障资金安全完整和高效使用,维护业主合法权益。重点关注资金收缴归集、专户存储、拨付使用、核算管理、保值增值、审批监管、信息公开等环节,严查截留挤占、虚报套取、违规支付、超范围使用、违规增值及台账混乱、统计造假等问题。

【组织方式】由电子数据审计股牵头,组织本股室、投资审计中心组织实施。

【审计时间】2026年6月开始实施,7月完成现场审计,7月15日前出具审计报告。

(三)围绕生态文明建设和保障改善民生开展审计

1.军赛民族乡党委书记周福康和原乡长李秋承自然资源资产审计

【目标和重点】紧紧围绕推进生态文明建设排头兵建设、督促领导干部牢固树立绿色发展和正确的政绩观,促进自然资源资产节约集约利用和生态环境安全目标,重点关注领导干部贯彻执行生态文明建设方针政策和决策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、自然资源资产管理和生态环境保护重大决策情况;完成自然资源资产管理和生态环境管理和生态环境保护目标情况;履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任情况;组织自然资源资产和生态环境保护相关资金征管用和项目建设运行情况

【组织方式】由投资审计中心牵头,组织本股室、经责办、电子数据审计股共同实施。

【审计时间】2026年9月开始实施,10月完成现场审计,11月15日前出具审计报告。

2.现代化边境幸福村升级版政策落实及项目绩效情况专项审计调查

【目标和重点】以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,围绕《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省现代化边境幸福村巩固提升行动方案〉的通知》,聚焦沿边行政村(社区)打造现代化边境幸福村升级版相关政策落实及项目绩效情况,揭示政策措施落实不到位、约束性指标任务未完成、项目绩效未充分发挥等影响沿边村成为全省乡村振兴典范的突出问题,提出审计调查建议,推动沿边村高质量跨越式发展。【组织方式】由市农业科牵头,按照省审计厅工作方案要求,组织耿马、沧源、镇康3个县审计局以“上审下+交叉审”方式共同实施。根据需要按程序县级购买社会审计服务参与。(镇康县审计局负责审计耿马县)

【审计时间】2026年1月7日统一进点开始实施审计,3月20日结束现场审计,4月10日前出具专项审计调查报告,4月22日将全市汇总情况报告及各县专项审计调查报告上报省厅牵头处室。

3.镇康县保障性住房和棚户区改造安置房资金投入和管理使用绩效情况专项审计调查

【目标和重点】以揭示保障性住房长期未建成、建成后长期闲置等突出问题,促进提高保障性住房资金使用绩效,完善住房保障体系,更好保障人民群众安居宜居为目标。重点关注住房保障政策衔接落实、资金管理使用、保障性住房建设运营管理和棚户区改造安置房建设管理等情况。

【组织方式】省审计厅统一组织,省厅社保处牵头,市局固定资产投资审计二科组织对临沧市开展专项审计调查,采取“上审下+同级审”方式共同实施,镇康县审计局就地开展专项审计调查。

【审计时间】2025年12月中旬开始实施,2026年2月6日结束现场审计调查,根据省审计厅工作安排上报统一审理。

4.镇康县中小学校膳食经费管理使用情况专项审计调查

【目标和重点】关注学生膳食计划实施及资金管理使用情况,关注政策执行、资金专款专用、收费管理规范性、财务核算规范性,关注食材采购、食堂运营、膳食营养、食品安全、公开监督等环节,严查挤占挪用、虚报冒领、损失浪费、质价不符、以次充好、管理混乱等行为,促进规范运行、提质增效。

【组织方式】由电子数据审计股牵头,组织本股室、投资审计中心、办公室共同实施。

【审计时间】2026年4月开始实施,6月完成现场审计,6月10日前出具审计报告。

5.镇康县公办养老机构资金管理使用情况专项审计调查

【目标和重点】摸清县级公办养老机构资金筹集、管理和使用情况,揭示资金拨付、运营管理、服务保障等方面存在的问题,规范资金使用,防范廉政风险,提升资金使用效益,切实保障老年人合法权益和机构健康运行。重点审计财政补助、运营收费、捐赠等资金收支管理,审查资金专款专用、成本核算、物资采购、工程修缮、伙食护理服务保障等情况,严查挤占挪用、虚报冒领、违规开支、管理不规范等问题。

【组织方式】由农业和社会保障审计股牵头,组织法规股共同实施。

【审计时间】2026年6月开始实施,7月完成现场审计,8月10日前出具审计报告。

6.镇康县2025年东西部协作项目专项审计调查

【目标和重点】关注专项资金管理、使用的合规性和真实性,专项资金的安全性及项目建设程序、运营管理、项目绩效等情况。

【组织方式】由行政事业股牵头,组织本股室、固定资产投资审计股共同实施。

【审计时间】2026年9月开始实施,10月完成现场审计,11月10日前出具审计报告。

(四)围绕促进党的自我革命开展审计

1.军赛民族乡党委书记周福康任中经济责任审计和原乡长李秋承离任经济责任审计

【目标和重点】以强化干部管理监督,促进干部履职尽责、担当作为、廉洁用权为目标,围绕领导干部权力运行和责任落实,重点关注贯彻落实国家重大经济方针政策和决策部署,重大经济事项决策执行及效果,财政财务及政府债务管理和经济风险防范,以及落实党风廉政建设责任和廉洁从政情况、统计造假情况等。

【组织方式】由投资审计中心牵头,组织本股室、经责办、电子数据审计股共同实施。

【审计时间】2026年9月开始实施,10月完成现场审计,11月15日前出具审计报告。

2.教育体育局高云翔任中经济责任审计

【目标和重点】以强化干部管理监督,促进干部履职尽责、担当作为、廉洁用权为目标,围绕领导干部权力运行和责任落实,重点关注贯彻落实国家重大经济方针政策和决策部署,重大经济事项决策执行及效果,财政财务及政府债务管理和经济风险防范,以及落实党风廉政建设责任和廉洁从政情况、统计造假情况等。

【组织方式】由电子数据审计股牵头,组织本股室、投资审计中心、投资审计股、办公室实施。

【审计时间】2026年3月下旬开始实施,5月完成现场审计,6月15日前出具审计报告。

三、工作要求

(一)强化政治引领。认真践行习近平总书记对审计工作“三个如”重要要求,凝心聚力进一步推动集中统一、全覆盖、权威高效审计监督体系建设,坚决贯彻落实党中央重大决策部署,对“政治一政策一项目一资金”审计主线反复溯源,深入揭示最严重、最根本、最反复的问题,推动解决制度机制性障碍,防范重大风险和系统性风险。

(二)深化研究型审计。要统一思想和行动,持续推进全员全项目全流程开展研究型审计进程,将立项、问题及建议全过程当课题研究。开展好审计项目的同时,深入系统研究问题背后的问题、避免“见子打子”,树牢系统性思维、统筹考虑审计发现的问题,以高质量审计监督推动县委、县政府和行业领域增强治理效能。

(三)加强行政效能审计。要认真贯彻落实进一步深化财税体制改革的重要要求,要坚持开展行政效能审计,聚焦财政资金使用绩效;要持续关注党政机关贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子相关要求情况;要重点揭示挪用专项资金建设“政绩工程”“形象工程”等违纪违法问题;关注防风化债、罚没收费、优化营商环境、清理拖欠中小企业账款、防治统计造假等审计事项。

(四)严守纪律规矩。要严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,严格执行审计人员“八小时”以外八条禁令要求,坚持依法审计、文明审计、廉洁审计,守护好“国家审计”金字招牌。审计人员要以事实为依据,以法律法规和政策制度为准绳,依法定论、以理服人,客观公正审慎作出评价,严格执行请示报告制度,严格保密纪律和宣传纪律。

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