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(县审计局)
镇康县2024年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
日期:2026-05-15 11:44 来源:县审计局 浏览:8次 字体:【

——2025年12月29日在镇康县第十八届人民代表大会常务委员会第三十次会议上

镇康县审计局局长 高存艳

 

镇康县人民代表大会常务委员会

受县人民政府委托,现向县人大常委会报告镇康县2024年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,请予审议。

一、审计整改工作部署和成效

(一)提高政治站位,扛实整改责任。县人民政府高度重视审计整改工作,将其作为提升治理能力的重要抓手,强化组织领导,压实整改责任,政府常务会议听取审计问题整改情况并安排部署工作,采取有效措施,推动审计问题整改工作,对未完成整改问题,要求细化阶段性目标,定期调度推进,对已完成整改事项,开展“回头看”防止问题反弹。

(二)强化贯通协同,形成督查合力。针对审计查出问题定期下发《审计整改工作提醒函》,10月20日县人民政府组织政府督查、县纪委监委、县审计局、县财政局联合成立督查工作组,对2024年度审计查出186个问题整改落实开展专项督查,并实地查看整改资料,开展被审计单位民意问卷调查,形成人大、政府、纪检督办,审计、财政等部门配合的整改工作格局。

(三)强化源头治理,提高整改成效。2024年7月至2025年6月共完成18个审计项目,截至2025年11月,审计发现186个问题已完成整改145个,已到整改期限未完成整改13个,未到整改期限28个。其中:立行立改问题145个,已完成整改132个、正在整改13个,立行立改问题整改率达91%;分阶段整改问题29个,已完成整改11个、未到整改期限18个;持续整改问题12个,已完成整改2个、未到整改期限10个。涉及整改金额92646.49万元,已完成整改27756.99万元,其中:上缴财政资金1611.69万元、调整账务7467.57万元、归还(拨付、兑付)资金18677.73万元;未完成整改64889.5万元。提出审计建议63条已采纳,审计促进部门出台相关制度9项。审计部门公告审计结果15篇,被审计单位公告审计整改13篇,公告率达100%。

二、审计查出问题的整改情况

被审计单位高度重视审计发现问题整改工作,对审计发现问题认真分析,立行立改类问题基本能在时间范围内完成整改,对尚未完成的分阶段整改和持续整改类问题,通过分析原因制定后续整改计划。审计移送处理的问题,相关部门已开展调查核实工作,并作出相应处理决定。目前,仍有少部分单位整改未达预期,立行立改类问题完成整改率达93%。

(一)财政管理审计查出问题整改情况(共1个项目)

财政管理审计共发现主要问题15个,其中:立行立改问题11个,已完成整改10个,正在整改1个,立行立改问题整改率91%;分阶段整改问题3个,已完成整改2个、未到整改期限1个;持续整改问题1个,未到整改期限

(二)部门预算执行及其他财政收支审计(共6项)

对县地方产业发展服务中心、县农业农村局、县妇幼保健院、南伞卫生院等5个部门开展预算执行及其他财政收支审计。共发现主要问题59个,其中:立行立改问题50个,已完成整改46个,正在整改4个,立行立改问题整改率92%;分阶段整改问题9个,已完成整改4个、未到整改期限5个。

(三)民生及专项资金审计(共3项)

对镇康县供销合作社联合社、城市公共停车收费管理情况、东西部协作项目资金开展专项审计调查。发现主要问题21个,其中:立行立改问题18个,已完成整改13个,正在整改5个,立行立改问题整改率72%;分阶段整改问题1个,未到整改时限;持续整改2个,未到整改时限。

(四)国有企业审计(共2项)

对县国有资本投资运营有限责任公司和县国有资产管理有限责任公司开展审计。发现主要问题25个,其中:立行立改问题12个,已完成整改9个、正在整改3个,立行立改问题整改率75%;分阶段整改问题5个,未到整改期限;持续整改问题8个,已完成整改1个、未到整改期限7个。

(五)固定资产投资审计(共3项)

对中心敬老院改扩建建设、骨灰堂建设项目开展竣工决算审计,对镇康县卫 建设项目开展跟踪审计。发现主要问题30个,其中:立行立改问题27个,已完成整改26个,正在整改1个,立行立改问题整改率96%;分阶段整改问题2个,已完成整改1个,未到整改期限1个;持续整改问题1个,未到整改期限。

三、未完成问题整改的原因分析

2024年审计查出整改不到位的主要原因:一是审计整改责任未全面落实到位。部分被审计单位对整改难度大需多方协调的问题存在畏难情绪、过关心态,对整改工作认识不足、措施不力。二是县级财政运转困难,涉及金额问题整改难度大。县级财政财力不足,财政库款调度紧张,涉及整改资金难以得到保障。三是项目前期工作及要素保障不到位。项目用地报批手续未完成,导致项目进度缓慢和项目建设程序不合规。四是近年来审计查出问题综合性、复杂性交织,整改难度加大,有些问题产生有其特定历史原因,需逐步稳妥处置。

四、下步工作措施

对本次报告反映尚未按时完成整改的问题,相关部门均已制定了整改计划,明确了时间节点,正在按照计划有序推进。下一步工作,我们将重点从以下方面落实审计整改。

(一)压实整改主体责任。要求主要负责人切实履行第一责任人职责,针对未完成整改的问题进行分类梳理、分析原因,细化整改任务,制定整改方案,分阶段、分步骤有序推动整改落实。

(二)坚持举一反三抓整改。坚持治已病、防未病,深入分析问题反复出现、经常发生所产生体制机制障碍,及时完善制度、堵塞漏洞、加强监管。

(三)有效运用好审计成果。加强审计与纪检监察、巡察、组织、人事等部门协同配合,发挥监督合力,持续加强督促检查,深刻剖析问题根源,查改联动,确保整改合规到位,审计成果充分运用。


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